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台審計部:審計主計相輔相成 無見解不一

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【大紀元12月1日報導】(中央社記者顧恆湛台北一日電)台灣審計部發言人王永興今天表示,審計和主計單位遍布全國,主計負責內部審核,審計負責外部稽核,兩單位在政府財政機制中相輔相成,絕無嫌隙。審計單位依據行政部門訂定的規範進行查核,法令規範的訂定非審計部職權,絕無所謂審計和主計見解不一情形。

媒體報導,「審計部十一月中無預警到主計處查帳,史無前例要求檢查主計長許璋瑤所有特別費單據,甚至宴客名單。綠營立委要求主計處去查審計長蘇振平的特別費,主計處擔心形成焦土對決,不敢輕舉妄動」。

王永興說,審計部到主計處是例行性的查核,查核內容包括一般預算執行情形、採購案、會計法及會計制度增修訂情形、政府會計準則公報訂頒情形等,絕非針對特別費查核,報載與事實不符。

他表示,審計機關在每年的上、下年度各會進行一期的例行性查核,每期都會查核十幾個單位以上,這次審計部也查核了二十幾個機關,絕非僅針對主計處。

王永興指出,各機關的報銷都要根據支出憑證處理要點、內部審核處理準則、審計法、會計法、預算法及決算法等相關規範處理才能核銷,各種規範都很明顯。

他說,審計單位完全依據行政部門訂定的規範進行查核,法令規範的訂定不是審計部職權,絕無所謂審計和主計見解不一情形。

總統府向審計部聲復的國務機要費案資料,昨天在期限的最後一天送達,王永興說,總統府以機密件送達,他不方面說明內容,審計部將依審計法程序處理。

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